Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
gerenciar_boletos_registrados [13/11/2017 17:19] – [Gerar remessa de alterações para o banco] marcelogerenciar_boletos_registrados [18/11/2024 09:21] (atual) – [Gerenciar Boletos] marcelo
Linha 1: Linha 1:
-====== Gerenciar Boletos Registrados ======+====== Como Gerenciar Boletos ======
  
-Passo a posso de como emitir boletos, gerar arquivos de remessa e processar os arquivo de retorno CNAB.+Tutorial de como emitir boletos, gerar arquivos de remessa e processar os arquivo de retorno CNAB.
  
 === Pré-Requisitos === === Pré-Requisitos ===
   * Rotina de boletos implantada   * Rotina de boletos implantada
   * Ter recebido o treinamento de como utilizar as rotinas   * Ter recebido o treinamento de como utilizar as rotinas
-===== Emitir os boletos =====+===== Como Emitir Boletos =====
  
 Rotina responsável pela emissão dos boletos para envio aos clientes. Rotina responsável pela emissão dos boletos para envio aos clientes.
  
-=== Passo a Passo ===+=== Passos ===
  
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**. +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
-  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja emitir utilizando a ferramenta de seleção {{:selecao2.png?nolink|}}. +  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja emitir; 
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} selecione **Gerar Remessa**. +  - Clique nas opções do botão "Boleto" clique em **Gerar Remessa**; 
-  - Selecione a conta, o layout e se deseja enviar o arquivo por E-mail na janela "Gerar Remessa".+  - Selecione a conta, o layout e se deseja enviar o arquivo por E-mail na janela "Gerar Remessa";
   - Confirme e aguarde a rotina ser concluída.   - Confirme e aguarde a rotina ser concluída.
-===== Gerar remessa de registro para o banco ===== 
  
-Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos sejam registrados.+===== Como Gerar Arquivo de Remessa para Registro nos Bancos =====
  
-=== Passo a Passo ===+Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos emitidos sejam registrados no respectivo banco.
  
-  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**. +=== Passos ===
-  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**. +
-  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja incluir na remessa utilizando a ferramenta de seleção {{:selecao2.png?nolink|}}. +
-  - Clique na seta ao lado do botão {{:boleto.png?nolink|}} e selecione **Gerar Remessa**. +
-  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Remessa"+
-  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída. +
-  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco.+
  
-===== Processar arquivos de retornos do banco =====+  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
 +  - Marque o(s) Boleto(s) que deseja incluir na remessa; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
 +  - Selecione a conta e o layout na janela "Gerar Remessa"; 
 +  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída; 
 +  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de registro do banco.
  
-Rotina responsável pela processamento do arquivo de retorno do banco referente aos registros ou pagamento realizados pelo clientes dos boletos que foram registrados previamente.+===== Como Gerar Arquivo de Remessa para Cancelamento do Registro nos Bancos =====
  
-===== Gerar remessa de baixas para o banco =====+Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam cancelados. Essa rotina é bem similar a de gerar arquivo remessa.
  
-Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam baixados.+Exemplo de uso: O boleto foi registrado, mas o cliente fez o pagamento em carteira. Deve-se gerar a remessa de baixa para que banco não gere cobranças indevidas de um titulo já pago.
  
-Exemplo: O boleto foi registrado, mas o cliente fez o pagamento em carteira. Deve-se gerar a remessa de baixa para que o banco não gere cobranças indevidas de um titulo já pago.+=== Passos ===
  
-=== Passo Passo ===+  - Acesse tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
 +  - Marque os títulos a serem baixados no banco; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
 +  - Selecione a opção **Pedido de Baixa** na tela de Gerar Remessa; 
 +  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída; 
 +  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema do banco.
  
-  - Execute os mesmos passos detalhados em **Gerar remessa de registro para o banco** +===== Como Alterar Dados dos Boletos Registrados nos Bancos =====
- +
-===== Gerar remessa de alterações para o banco =====+
  
 Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam alterados os vencimento ou qualquer outro dado. Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam alterados os vencimento ou qualquer outro dado.
  
-Exemplo: O boleto foi registrado, mas foi negociado outra data de vencimento com o cliente. Deve-se gerar a remessa de alteração do vencimento para que o banco não gere cobrança de juros e multa.+Exemplo de uso: O boleto foi registrado, mas foi negociado outra data de vencimento com o cliente. Deve-se gerar a remessa de alteração do vencimento para que o banco não gere cobrança de juros e multa. 
 + 
 +<note>É necessário gerar um arquivo de remessa para cada tipo de alteração</note> 
 + 
 +=== Passos === 
 + 
 +  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Selecione o [[tipos_de_documento|Tipo de documento]] configurado para **Emitir Boleto**; 
 +  - Realize as alteração desejadas nos títulos que já foram registrados no banco; 
 +  - Marque os títulos a serem gerados no arquivo; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Gerar Remessa**; 
 +  - Selecione o tipo de remessa de alteração (Exemplo: "Alteração de Vencimento"); 
 +  - Confirme e aguarde a rotina ser concluída; 
 +  - Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco; 
 + 
 +===== Como Processar os Arquivos de Retorno do Banco ===== 
 + 
 +Rotina responsável pelo processamento do arquivo de retorno do banco referente aos registros, pedidos de baixa, alteração de dados e pagamentos realizados pelo clientes dos boletos que foram registrados previamente. 
 + 
 +=== Passos === 
 + 
 +  - Acesse o sistema do banco e baixe os arquivos a serem processados; 
 +  - Acesse a tela de **Contas a Receber** através do menu **Movimentos**; 
 +  - Clique nas opções do botão "Boleto" e clique em **Processar Retorno**; 
 +  - Na janela de **Retornos - CNAB** clique no botão [Importar Arquivo Retorno]; 
 +  - Selecione o arquivo a ser importado que foi retornado pelo banco; 
 +  - Confirme e aguarde a conclusão da importação e processamento do arquivo; 
 +  - Selecione o registro referente ao arquivo importado; 
 +  - Clique no botão [Exibir Processamento] para consultar a situação do processamento;
  
-=== Passo a Passo ===+=== Possíveis Erros de Processamento ===
  
-  - Realize as alteração desejadas nos títulos que já foram registrados no banco +  * **!JÁ BAIXADO!** Esse erro ocorre quando no arquivo de retorno do banco houver instrução de liquidação e o título já está baixado no Cérebro.  \\  //Solução:// Verifique se o titulo não foi pago no banco mais de uma vez, em caso da baixa ter sido feita manualmente: Cancele baixa manual e processe o arquivo novamente. 
-  - Marque os títulos serem gerados +  * **!VALOR OU VENCIMENTO DIFERE!** Esse erro ocorre quando a informação retornada pelo banco não confere com a informada no titulo no Cérebro. \\ //Solução://  Verifique se as informações foram alteradas após o registro do titulo no banco sem que tenha feito uma remessa de alteração no banco.
-  - Execute os mesmos passos detalhados em **Gerar remessa de registro para o banco**+
  
  • Última modificação: 13/11/2017 17:19
  • por marcelo