devolucao_para_fornecedor

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-===== Devolução para fornecedor =====+===== Devolução de Nota de Entrada=====
  
-Obs.: Verifique as configurações do [[Tipos de Movimento]] antes de realizar esta operação.  
  
-A devolução apenas tem caráter de alteração de saldo no estoque e fiscal, não tendo características de alterações no seu financeiro, bastará indicar o fornecedor e lançar os itens de forma avulsaComo é um movimento de [[venda_de_mercadoria_nf-e|Nota Fiscal Eletrônica]], confirme os itens e as bases de cálculo antes de emitir +Obs.: A devolução apenas tem caráter de alteração de saldo no estoque e fiscal, não tendo características de alterações no seu financeiro. 
 + 
 +A nota de devolução é uma nota fiscal de saída e deve ser emitida utilizando o módulo de [[sadas_de_estoque|Saída de Estoque]] informando um Tipo de Movimento de Devolução. 
 + 
 +Clicando no botão "Novo". Bastará indicar o fornecedor e resgatar o sequencial da nota de entrada teclando F6. Na tela que abrirselecione os itens e as quantidades a serem devolvidas e clique em OK. 
 + 
 +Após confirmar todas as informações, clique novamente em OK e na tela de emissão em OK novamente.
  • Última modificação: 28/01/2015 13:22
  • (edição externa)